Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Постановление Губернатора Астраханской области от 08.05.2003 № 213
(ред. от 02.09.2003)
"О мерах по повышению эффективности использования областного имущества, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Астраханские известия", № 25, 19.06.2003.



Утратил силу в связи с изданием Постановления Губернатора Астраханской области от 23.08.2005 № 522.
   ------------------------------------------------------------------

Изменения, внесенные Постановлением Губернатора Астраханской области от 02.09.2003 № 413, вступили в силу с 1 января 2004 года.
   ------------------------------------------------------------------

Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 7 данного документа).



ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2003 г. № 213

О МЕРАХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЛАСТНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ
ВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(в ред. Постановления Губернатора Астраханской области
от 02.09.2003 № 413)

В целях реализации концепции управления государственным имуществом, оптимизации его структуры и объема и приватизации в Астраханской области, одобренной Постановлением Главы Администрации области от 30.08.2002 № 435А, повышения эффективности использования областного имущества, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую форму программы деятельности областных государственных унитарных предприятий.
(пункт в ред. Постановления Губернатора Астраханской области от 02.09.2003 № 413)
2. Установить, что органами исполнительной власти Астраханской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления, ежегодно утверждаются программы деятельности подведомственных им областных государственных унитарных предприятий по установленной форме после согласования с департаментом экономического развития и комитетом имущественных отношений Астраханской области основных показателей экономической эффективности деятельности предприятий на планируемый период (раздел IV утвержденной формы).
(пункт в ред. Постановления Губернатора Астраханской области от 02.09.2003 № 413)
3. Руководители областных государственных унитарных предприятий ежегодно до 1 июня представляют в органы исполнительной власти Астраханской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления, проекты программ деятельности предприятий на следующий год, разработанные по утвержденной форме.
Органы исполнительной власти Астраханской области утверждают представленные программы деятельности предприятий до 10 июля и в течение 7 дней с даты утверждения представляют их в комитет имущественных отношений и департамент экономического развития Астраханской области.
Комитет имущественных отношений Астраханской области на основе утвержденных программ деятельности предприятий составляет сводный план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий на следующий год и до 25 июля представляет его в департамент экономического развития Астраханской области.
(пункт в ред. Постановления Губернатора Астраханской области от 02.09.2003 № 413)
4. Структурным подразделениям Администрации области совместно с комитетом имущественных отношений Администрации области осуществлять контроль за ходом реализации программ деятельности областных государственных унитарных предприятий и анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от утвержденных в программе.
5. Считать утратившими силу Постановления Главы Администрации области от 17.08.2000 № 278 "О реестре показателей экономической эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в областной собственности", от 29.03.2001 № 165 "Об утверждении порядка определения показателей экономической эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в областной собственности" в части регулирования показателей экономической эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий.
6. Департаменту по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации Администрации области (Блиер) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации области Глазкова А.П.

Губернатор области
А.П.ГУЖВИН





УТВЕРЖДЕНА
______________________________
(наименование ведомственного
______________________________
акта областного подразделения
______________________________
Администрации области,
______________________________
на которое возложены
______________________________
координация и регулирование
______________________________
деятельности в соответствующей
______________________________
отрасли (сфере) управления)
от "___"___________ N

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
______________________________________________
(наименование предприятия)
на_________год
г.________________

   ----------------------------------------------------------------¬

¦ Сведения о предприятии ¦
+-----------------------------------------T---------------------+
¦1. Полное официальное наименование пред- ¦ ¦
¦ приятия ¦ ¦
¦2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦
¦ областного государственного имущества:¦ ¦
¦ реестровый номер ¦ ¦
¦ дата присвоения реестрового номера ¦ ¦
¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦
¦4. Почтовый адрес ¦ ¦
¦5. Отрасль ¦ ¦
¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦
¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦
¦8. Балансовая стоимость недвижимого иму- ¦ ¦
¦ щества, переданного в хозяйственное ¦ ¦
¦ ведение предприятия ¦ ¦
¦9. Телефон (факс) ¦ ¦
¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------------+
¦ Сведения о руководителе предприятия ¦
+-----------------------------------------T---------------------+
¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦
¦ занимаемая им должность ¦ ¦
¦12. Сведения о договоре, заключенном с ¦ ¦
¦ руководителем предприятия: ¦ ¦
¦ дата договора ¦ ¦
¦ номер договора ¦ ¦
¦ наименование отраслевого подразделе- ¦ ¦
¦ ния Администрации области, ¦ ¦
¦ заключившего договор ¦ ¦
¦13. Срок действия договора, заключен- ¦ ¦
¦ ного с руководителем предприятия: ¦ ¦
¦ начало ¦ ¦
¦ окончание ¦ ¦
¦14. Телефон (факс) ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------------+
¦ Сведения об аффилированных лицах руководителя предприятия ¦
+-----------------------------------------T---------------------+
¦15. Наименование юридических лиц, в ¦степень родства ¦
¦ которых руководитель и его аффили- ¦ ¦
¦ рованные лица владеют двадцатью и ¦ ¦
¦ более процентами акций (долей, паев) ¦ ¦
¦ в совокупности ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------------+
¦... ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------------+
¦16. Наименование юридических лиц, в ¦ ¦
¦ которых руководитель и его аффили- ¦ ¦
¦ рованные лица занимают должности ¦ ¦
¦ в органах управления ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------------+
¦... ¦ ¦
L-----------------------------------------+----------------------


Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ

1.1._________________________________________________________
(указывается информация о выполнении
_________________________________________________________________
программы в предыдущем году
_________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее
_________________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2._________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
_________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия
_________________________________________________________________
от утвержденных)
_________________________________________________________________

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс. рублей)
   --------T-----------------T----------T--------------------------------T-----------¬

¦ ¦ Мероприятие ¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый ¦
¦ ¦ ¦ финанси- +--------T-----------------------+ эффект ¦
¦ ¦ ¦ рования ¦за год -¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего +-----T-----T-----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. ¦ кв.¦ кв. ¦ кв. ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 1. Снабженческо - сбытовая сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦1.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 1.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦1.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 1.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦1.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------T----------T--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-------------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 2. Производственная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦2.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 2.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦2.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 2.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦2.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------T----------T--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-------------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 3. Финансово - инвестиционная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦3.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦3.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 3.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦3.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------T----------T--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-------------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 4. Социальная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ 4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦4.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦4.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 4.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦4.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------T----------T--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-------------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Итого по всем мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тиям, в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------T----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
L-------------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------------


Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо - сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно - складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово - инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно - коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году.

Раздел III. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

(тыс. рублей)
   --------T-------------------------------T-------------------------------------------¬

¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +-------T--------T---------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ I кв. ¦ II кв. ¦ III кв. ¦ IV кв. ¦ за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ I. Доходы областного государственного унитарного предприятия ¦
+-------T-------------------------------T-------T--------T---------T--------T-------+
¦ 10000 ¦ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕН-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 11000 ¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 12000 ¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 12100 ¦Выручка (нетто) от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 010, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 13000 ¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 13100 ¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13130 ¦Прочие операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 090, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13133 ¦сумма дохода, определенная к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получению в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиями договора продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств и иных активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13200 ¦Внереализационные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 120, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13300 ¦Чрезвычайные доходы (стр. 170, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13400 ¦Кредиты и займы (кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13500 ¦Бюджетные ассигнования и иное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевое финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13501 ¦за счет средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13502 ¦за счет средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Астраханской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13503 ¦за счет средств местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ II. Расходы областного государственного унитарного предприятия ¦
+-------T-------------------------------T-------T--------T---------T--------T-------+
¦ 20000 ¦РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 2.1. Капитальные расходы ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1.1. Направления расходов ¦
+-------T-------------------------------T-------T--------T---------T--------T-------+
¦ 21000 ¦Капитальные расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово - инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21100 ¦Расходы на создание либо при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обретение имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово - инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21200 ¦Расходы на проведение реконст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рукции и модернизации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово - инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21300 ¦Финансовые вложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово - инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦
+-------T-------------------------------T-------T--------T---------T--------T-------+
¦ 21000 ¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляемые за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 2.2. Текущие расходы ¦
+-------T---------------------------------------T--------T---------T--------T-------+
¦ 22000 ¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------T-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 22100 ¦Расходы на производство про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22200 ¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22300 ¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22400 ¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22410 ¦Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22420 ¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22500 ¦Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22600 ¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22700 ¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22701 ¦отчисления от прибыли в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22800 ¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 30000 ¦ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 31000 ¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+--------


Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
____________________________________________
(наименование предприятия)

на ______________ год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
   ----T--------------------T-------T-------T-------T-------T------¬

¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ за ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦Выручка (нетто) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налога на добавлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ную стоимость, акци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зов и других обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦2 ¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦3 ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦4 ¦Часть прибыли, под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лежащая перечислению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------


   --------------------------------

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году, по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru