| |
Постановление Губернатора Астраханской области от 08.05.2003 № 213
(ред. от 02.09.2003)
"О мерах по повышению эффективности использования областного имущества, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий"
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Астраханские известия", № 25, 19.06.2003.
Утратил силу в связи с изданием Постановления Губернатора Астраханской области от 23.08.2005 № 522.
------------------------------------------------------------------
Изменения, внесенные Постановлением Губернатора Астраханской области от 02.09.2003 № 413, вступили в силу с 1 января 2004 года.
------------------------------------------------------------------
Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 7 данного документа).
ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2003 г. № 213
О МЕРАХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЛАСТНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ
ВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(в ред. Постановления Губернатора Астраханской области
от 02.09.2003 № 413)
В целях реализации концепции управления государственным имуществом, оптимизации его структуры и объема и приватизации в Астраханской области, одобренной Постановлением Главы Администрации области от 30.08.2002 № 435А, повышения эффективности использования областного имущества, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую форму программы деятельности областных государственных унитарных предприятий.
(пункт в ред. Постановления Губернатора Астраханской области от 02.09.2003 № 413)
2. Установить, что органами исполнительной власти Астраханской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления, ежегодно утверждаются программы деятельности подведомственных им областных государственных унитарных предприятий по установленной форме после согласования с департаментом экономического развития и комитетом имущественных отношений Астраханской области основных показателей экономической эффективности деятельности предприятий на планируемый период (раздел IV утвержденной формы).
(пункт в ред. Постановления Губернатора Астраханской области от 02.09.2003 № 413)
3. Руководители областных государственных унитарных предприятий ежегодно до 1 июня представляют в органы исполнительной власти Астраханской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления, проекты программ деятельности предприятий на следующий год, разработанные по утвержденной форме.
Органы исполнительной власти Астраханской области утверждают представленные программы деятельности предприятий до 10 июля и в течение 7 дней с даты утверждения представляют их в комитет имущественных отношений и департамент экономического развития Астраханской области.
Комитет имущественных отношений Астраханской области на основе утвержденных программ деятельности предприятий составляет сводный план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий на следующий год и до 25 июля представляет его в департамент экономического развития Астраханской области.
(пункт в ред. Постановления Губернатора Астраханской области от 02.09.2003 № 413)
4. Структурным подразделениям Администрации области совместно с комитетом имущественных отношений Администрации области осуществлять контроль за ходом реализации программ деятельности областных государственных унитарных предприятий и анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от утвержденных в программе.
5. Считать утратившими силу Постановления Главы Администрации области от 17.08.2000 № 278 "О реестре показателей экономической эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в областной собственности", от 29.03.2001 № 165 "Об утверждении порядка определения показателей экономической эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в областной собственности" в части регулирования показателей экономической эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий.
6. Департаменту по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации Администрации области (Блиер) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации области Глазкова А.П.
Губернатор области
А.П.ГУЖВИН
УТВЕРЖДЕНА
______________________________
(наименование ведомственного
______________________________
акта областного подразделения
______________________________
Администрации области,
______________________________
на которое возложены
______________________________
координация и регулирование
______________________________
деятельности в соответствующей
______________________________
отрасли (сфере) управления)
от "___"___________ N
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
______________________________________________
(наименование предприятия)
на_________год
г.________________
----------------------------------------------------------------¬
¦ Сведения о предприятии ¦
+-----------------------------------------T---------------------+
¦1. Полное официальное наименование пред- ¦ ¦
¦ приятия ¦ ¦
¦2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦
¦ областного государственного имущества:¦ ¦
¦ реестровый номер ¦ ¦
¦ дата присвоения реестрового номера ¦ ¦
¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦
¦4. Почтовый адрес ¦ ¦
¦5. Отрасль ¦ ¦
¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦
¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦
¦8. Балансовая стоимость недвижимого иму- ¦ ¦
¦ щества, переданного в хозяйственное ¦ ¦
¦ ведение предприятия ¦ ¦
¦9. Телефон (факс) ¦ ¦
¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------------+
¦ Сведения о руководителе предприятия ¦
+-----------------------------------------T---------------------+
¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦
¦ занимаемая им должность ¦ ¦
¦12. Сведения о договоре, заключенном с ¦ ¦
¦ руководителем предприятия: ¦ ¦
¦ дата договора ¦ ¦
¦ номер договора ¦ ¦
¦ наименование отраслевого подразделе- ¦ ¦
¦ ния Администрации области, ¦ ¦
¦ заключившего договор ¦ ¦
¦13. Срок действия договора, заключен- ¦ ¦
¦ ного с руководителем предприятия: ¦ ¦
¦ начало ¦ ¦
¦ окончание ¦ ¦
¦14. Телефон (факс) ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------------+
¦ Сведения об аффилированных лицах руководителя предприятия ¦
+-----------------------------------------T---------------------+
¦15. Наименование юридических лиц, в ¦степень родства ¦
¦ которых руководитель и его аффили- ¦ ¦
¦ рованные лица владеют двадцатью и ¦ ¦
¦ более процентами акций (долей, паев) ¦ ¦
¦ в совокупности ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------------+
¦... ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------------+
¦16. Наименование юридических лиц, в ¦ ¦
¦ которых руководитель и его аффили- ¦ ¦
¦ рованные лица занимают должности ¦ ¦
¦ в органах управления ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------------+
¦... ¦ ¦
L-----------------------------------------+----------------------
Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ
1.1._________________________________________________________
(указывается информация о выполнении
_________________________________________________________________
программы в предыдущем году
_________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее
_________________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2._________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
_________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия
_________________________________________________________________
от утвержденных)
_________________________________________________________________
Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
(тыс. рублей)
--------T-----------------T----------T--------------------------------T-----------¬
¦ ¦ Мероприятие ¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый ¦
¦ ¦ ¦ финанси- +--------T-----------------------+ эффект ¦
¦ ¦ ¦ рования ¦за год -¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего +-----T-----T-----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. ¦ кв.¦ кв. ¦ кв. ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 1. Снабженческо - сбытовая сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦1.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 1.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦1.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 1.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦1.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------T----------T--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-------------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 2. Производственная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦2.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 2.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦2.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 2.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦2.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------T----------T--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-------------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 3. Финансово - инвестиционная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦3.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦3.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 3.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦3.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------T----------T--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-------------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 4. Социальная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ 4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦4.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦4.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 4.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-------T-----------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-----------+
¦4.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------T----------T--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-------------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Итого по всем мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тиям, в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------T----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
L-------------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------------
Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо - сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно - складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово - инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно - коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году.
Раздел III. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)
(тыс. рублей)
--------T-------------------------------T-------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +-------T--------T---------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ I кв. ¦ II кв. ¦ III кв. ¦ IV кв. ¦ за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ I. Доходы областного государственного унитарного предприятия ¦
+-------T-------------------------------T-------T--------T---------T--------T-------+
¦ 10000 ¦ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕН-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 11000 ¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 12000 ¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 12100 ¦Выручка (нетто) от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 010, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 13000 ¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 13100 ¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13130 ¦Прочие операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 090, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13133 ¦сумма дохода, определенная к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получению в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиями договора продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств и иных активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13200 ¦Внереализационные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 120, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13300 ¦Чрезвычайные доходы (стр. 170, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13400 ¦Кредиты и займы (кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13500 ¦Бюджетные ассигнования и иное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевое финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13501 ¦за счет средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13502 ¦за счет средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Астраханской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13503 ¦за счет средств местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ II. Расходы областного государственного унитарного предприятия ¦
+-------T-------------------------------T-------T--------T---------T--------T-------+
¦ 20000 ¦РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 2.1. Капитальные расходы ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1.1. Направления расходов ¦
+-------T-------------------------------T-------T--------T---------T--------T-------+
¦ 21000 ¦Капитальные расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово - инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21100 ¦Расходы на создание либо при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обретение имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово - инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21200 ¦Расходы на проведение реконст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рукции и модернизации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово - инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21300 ¦Финансовые вложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово - инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦
+-------T-------------------------------T-------T--------T---------T--------T-------+
¦ 21000 ¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляемые за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 2.2. Текущие расходы ¦
+-------T---------------------------------------T--------T---------T--------T-------+
¦ 22000 ¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------T-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 22100 ¦Расходы на производство про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22200 ¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22300 ¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22400 ¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22410 ¦Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22420 ¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22500 ¦Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22600 ¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22700 ¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22701 ¦отчисления от прибыли в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22800 ¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 30000 ¦ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+-------+
¦ 31000 ¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------------------------------+-------+--------+---------+--------+--------
Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
____________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
----T--------------------T-------T-------T-------T-------T------¬
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ за ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦Выручка (нетто) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налога на добавлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ную стоимость, акци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зов и других обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦2 ¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦3 ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦4 ¦Часть прибыли, под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лежащая перечислению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году, по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|