| |
Решение городского Совета города Астрахани от 30.06.1998 № 111
"О прогнозе социально-экономического развития города Астрахани на 1998 год"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ГОРОДА АСТРАХАНИ
РЕШЕНИЕ
от 30 июня 1998 г. № 111
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА АСТРАХАНИ НА 1998 ГОД
Рассмотрев и обсудив представленный администрацией города проект прогноза социально-экономического развития города Астрахани на 1998 год, городской Совет решил:
1. Принять прогноз социально-экономического развития города Астрахани на 1998 год.
2. Предложить администрации города, отделам, управлениям, комитетам и другим службам рассматривать настоящий прогноз как основу при осуществлении своей социальной и экономической политики на 1998 год, обеспечив реализацию основных прогнозных показателей социально-экономического развития города.
3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по экономике и городскому хозяйству (Чайкин).
Председатель городского Совета
И.А.БЕЗРУКАВНИКОВ
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. АСТРАХАНИ НА 1998 ГОД
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ Г. АСТРАХАНИ
НА 1997 ГОД И ПРОГНОЗЕ НА 1998 ГОД
В результате осуществления курса рыночных преобразований в 1997 году достигнуты определенные результаты на основных направлениях экономической реформы. Негосударственный сектор стал доминирующим и продолжает наращивать свое влияние в экономике. Так, доля продукции, приходящаяся на предприятия частной и смешанной форм собственности составила 91.7% от общего объема произведенной продукции (работ, услуг) за 1997 г.
Социально-экономическое положение в городе в целом оценивается как начало стабилизации после происшедшего резкого спада производства в 1996 г. Основные прогнозные показатели 1997 г. успешно выполнены.
Прогноз социально-экономического развития г. Астрахани на 1998 г. разработан на основе анализа функционирования экономики города, отраслей промышленности, отдельных предприятий; основных направлений и задач, определенных Постановлением Президента РФ "Порядок во власти - порядок в стране", программой Правительства РФ "Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 гг.", а также сценарными условиями функционирования экономики в 1998 г., которыми предполагается снижение инфляции до 0.4 - 0.6% в месяц, создание условий для роста инвестиций, закрепление результатов стабилизации, дальнейший рост и оживление производства.
Промышленность
Впервые за последние 7 лет в 1997 г. остановлен спад промышленного производства. Всей промышленностью города (с учетом оценки объема производства субъектов малого предпринимательства, совместных и подсобных предприятий) произведено продукции (работ, услуг) в действующих ценах на сумму 2219.5 млн. деном. руб., что на 0.2% выше уровня предыдущего года и на 0.3% ниже прогноза.
Стабилизация промышленного производства была достигнута за счет роста выпуска продукции в таких отраслях, как пищевая - на 19.4%, машиностроение и металлообработка - на 10.1%, топливная - на 20%.
Экономическое положение в промышленном производстве города на 1998 г. прогнозируется с учетом относительно устойчивого роста производства в этих отраслях.
В 1998 г. прогнозируется рост промышленного объема на 3.4% при индексе цен 105.1%. Прирост объема промышленного производства предполагается достичь в основном за счет дальнейшего развития судостроения и судоремонта, пищевой, а также позитивных изменений в других отраслях промышленности.
Пищевая отрасль занимает ведущее место в промышленности города (28.5%). За 1997 г. ею произведено продукции на сумму 632.8 млн. деном. руб., или 119.4% к предыдущему году при прогнозе 105%.
Значительно увеличили объемы произведенной продукции такие крупные предприятия, как АО "Табачная фабрика" (185%), АО "Русская икра" (139%) и АО "Комбинат хлебопродуктов" (118%), которые выпустили 35.5% всей продукции отрасли.
Обновление ассортимента продукции, а также постоянные финансовые вливания позволили ОАО "Астраханский ликероводочный завод" более чем в 2 раза увеличить объемы выпускаемой продукции.
За 1997 г. удалось достичь роста производства также на АО "Астраханьконсервпром" (103%) и АО "Крупяной завод" (216%), которые осуществляли частичную замену технологического оборудования. Так, АО "Астраханьконсервпром" приобрело автомат по упаковке замороженных овощей в термоусадочную пленку, а АО "Крупяной завод" - оборудование для мелкой расфасовки круп и линию по производству картофельных чипсов и хлопьев.
Вместе с тем целый ряд крупных предприятий отрасли находится в тяжелом положении.
АО "Пивобезалкогольный комбинат "Астраханский" в связи с низкой конкурентной способностью своей продукции сократил объемы производства на 22%; на АО "Кондитерская фабрика "Астраханская" полученный кредит был использован на приобретение оборудования по упаковке и расфасовке шоколадной продукции в коробках в термоусадочную пленку. Но поскольку данный вид продукции занимает незначительный удельный вес в общем ассортименте, это не позволило нарастить объем производства, более того, он сократился на 27%.
В связи с постоянными перебоями в поставках сырья снизился выпуск продукции на АО "Гормолкомбинат "Астраханский" (14%) и АО "Мясокомбинат "Астраханский" (5%).
В 1998 г. в отрасли прогнозируется рост объемов в размере 3.7% к уровню 1997 г. при росте индекса цен до 7%.
АО "Астраханский ликероводочный завод" планирует увеличить выпуск продукции на 20% за счет производства ликероводочных изделий в объеме 600 тыс. дал и винных напитков - 100 тыс. дал.
АО "Табачная фабрика" в 1998 г. намечает выпуск 3000 млн. шт. папирос и сигарет, увеличив производство этой подакцизной продукции на 14.3%.
На имеющихся мощностях почти в 2 раза прогнозируется увеличить выпуск продукции АО "Комбинат хлебопродуктов" за счет организации двухсменной работы цеха по выпуску ржаной муки, а также переработки давальческого зерна.
На долю машиностроения приходится 18.2% объема промышленной продукции города и третье место после электроэнергетики и пищевой отрасли. Необходимо отметить, что в 1995-1996 годах именно эта отрасль имела наибольший спад, который соответственно составил 35.6%, и 60.7%. И даже при росте объемов в 1997 г. на 10.1%, и прогнозе на уровне предыдущего года производство в отрасли машиностроения составило только около 30% к уровню 1994 г.
Рост объемов производства, начавшийся со второй половины года, стал возможен в первую очередь благодаря полученным заказам на судостроение и судоремонт.
В разрезе отдельных предприятий отрасли увеличили объем производства АО "Морской судостроительный Завод", осуществляющий строительство танкера, 3 сухогрузов для Венгрии; ОАО "СРССЗ им. III Интернационала" (117%) за счет выполнения заказа фирмы "Шипварбедриф Х.Вандерс и сыновья" на постройку трехвинтового дизельного судна - контейнеровоза. На ЗАО "ССЗ им. Ленина (154%), который специализируется на судоремонте, решались вопросы освоения производства новых видов запасных частей, в т.ч. вкладышей с биметаллическим покрытием для быстроходных двигателей.
ЗАО "ССР3 им. XXX годовщины Октябрьской революции" (рост 11%) с целью обеспечения загрузки производственных мощностей была проведена работа по расширению применения новой технологии ремонта винто-рулевых устройств "КЕСОН".
В машиностроении и металлообработке наибольшего роста среди крупных предприятий добился АО "Станкостроительный завод" (128.6%). Благодаря полученному кредиту в 5.2 млн. деном. руб., завод расширил номенклатуру и типоразмеры выпускаемых станков и увеличил их выпуск до 295 штук в год.
Самое крупное предприятие отрасли - ГУП "Тепловозоремонтный завод", удельный вес которого составляет около 20%, даже при относительно стабильной работе в течение года сократил объемы на 10.3%.
В тяжелом финансовом положении находятся АО "Эллинг", АО "Машиностроительный завод "Прогресс", ТОО "Мехзавод "Астраханец". Остановлено производство на АО "Завод холодильного оборудования".
В 1998 г. в отрасли машиностроения и судостроения прогнозируется рост объемов в размере 8% к уровню 1997 г. при росте индекса цен в среднем до 4.9%.
Ожидается увеличение производства на АО "Станкостроительный завод" на 106.6% за счет увеличения выпуска токарно-винтовых станков до 600 ед. в год.
ОАО "АЗХО", которое практически не работало в 1997 г., планирует начать производство компрессоров с использованием озонобезопасных хладогентов.
МПО "Октябрь" планирует увеличить объем продукции на 38.8% за счет выполнения заказов на производство килькоразделочных машин. На АО "Прогресс" намечено осуществить структурную перестройку предприятия с целью освоения производства новых видов продукции (в частности, приборов учета энергоресурсов); установки для переработки риса-сырца планирует выпускать ОАО "Антикормаш".
Основной рост объемов производства в отрасли намечено получить за счет развития судостроения и судоремонта. АО "Морской судостроительный завод" будет вести работу по достройке и модернизации полупогружной буровой установки "Шельф-7", а также выполнять другие заказы, за счет чего предприятие планирует увеличить производство.
Завод им. III Интернационала должен построить корпус второго судна- контейнеровоза для голландской фирмы и плавучий причал по заказу МО РФ.
Топливная промышленность города в 1997 году увеличила объемы по сравнению с прошлым годом на 20% и по прогнозу на 5%. Нефти добыто больше на 20%, газа - на 44%. Разведку и добычу нефти ведет АО "ЛУКОЙЛ"-Астраханьморнефть", которое забурило скважину на Южно-Безымянном участке и продолжает работы на Северном Каспии.
В 1998 г. в отрасли также планируется рост объемов производства на 4%.
Остальные отрасли промышленности города в 1997 г. сократили объемы. Так, электроэнергетика, чей удельный вес самый высокий (35.3%), снизила производство на 5%, что явилось следствием расширения масштабов взаимных неплатежей. Усугубляет положение высокая степень изношенности оборудования, в связи с чем невозможна полная загрузка мощностей.
Для стабилизации положения АО "Астраханьэнерго" намечает в 1998 г. осуществить реконструкцию Астраханской ГРЭС, в связи с чем в 1998 году прогнозируется увеличение объема продукции в отрасли на 1%.
В химической и нефтехимической промышленности производство было снижено на 18.9% за счет сокращения выпуска формовых изделий (на 93%), лакокрасочных материалов (на 60%), стеклоткани и стекловолокна (на 5%).
Крупнейшие предприятия отрасли АО "Астраханское стекловолокно" и АО "Астраханский завод резиновых технических изделий", производящие 80% всей продукции отрасли, сработали стабильно, достигнув прироста соответственно на 9.6% и 9.1% к уровню 1996 г. Практически приостановлено основное производство в АО "Обувьхим"; предприятие несет огромные убытки из-за отсутствия загрузки мощностей заводской котельной и подстанции.
Арбитражным судом Астраханской области в январе т.г. принято решение о введении внешнего управления имуществом предприятия сроком на 18 месяцев.
Снизились объемы производства на АО "Лакокрасочный завод" в связи с неудовлетворенным качеством продукции и ее неконкурентностью с аналогичными товарами из других регионов и из-за рубежа.
Прогноз на 1998 г. в химической промышленности предусматривает незначительный рост к уровню 1997 г. в размере 1%.
Увеличение объемов ожидается за счет дальнейшего роста производства на заводе "Резиновых технических изделий" кровельного материала типа стекломаст, способного полностью заменить рубероид по своим техническим параметрам и сроку службы. На этом предприятии предстоит также осуществить реконструкцию производства напорных рукавов.
В 1998 г. должна завершиться реконструкция ОАО "Обувьхим" путем создания малых предприятий по производству формовой и литьевой обуви, стеклошариков.
На долю лесной и деревообрабатывающей отрасли в 1997 г. приходилось 3.2% общего объема производства по городу. Она занимала 5-е место после электроэнергетики, пищевой промышленности, машиностроения и промышленности строительных материалов. Недостаток оборотных средств, неплатежеспособность потребителей лесобумажной продукции, слабость собственной сырьевой базы обусловили сохранение тенденции к падению производства. В 1997 г. оно составило 17.5%. Все предприятия отрасли, кроме АО "Каспрыбтара", снизили выпуск продукции, в т.ч. АО "Деревоперерабатывающий комбинат" на 32.5%, АО "АМДК" - на 14.1%, АО "Астраханьбумпром" - на 12.2%. Это повлекло за собой ухудшение финансового состояния отрасли. Убытки в 1997 г. составили 8.1 млн. деном. руб. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 10 млн. деном. руб.
Для стабилизации работы лесной и деревообрабатывающей промышленности, а затем и ее подъема в текущем году планируется реорганизация ОАО "Астраханьбумпром" с созданием на его базе трех самостоятельных юридических предприятий ("Астраханбумпром", ТЭЦ, порт) и АООТ "Лесопереволочный комбинат" с образованием дочерних предприятий (тарное производство и т.д.).
Реализация намеченных мероприятий должна обеспечить рост объема производства в отрасли на 5% к уровню 1997 года.
В промышленности строительных материалов за 1997 г. снижено производство на 15.5%, что больше предполагаемого прогнозом - на 5.5%, тогда как в 1996 г. - на 32.4% к предыдущему году.
Эта отрасль тесно связана со строительным комплексом и продолжающийся спад в ней зависит от уменьшения инвестиций в строительство. Законсервированы мощности завода КПД-2 и частично других предприятий.
Убытки по отрасли за истекший год составили 6.6 млн. деном. руб. Кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую. Относительно стабильно на фоне других предприятий отрасли работало АО "Промстройматериалы" (темп роста за 1997 г. составил 103.8%) и ТОО "Стройиндустрия" (113.6%). Значительно увеличено производство асфальтобетонной смеси (в 1.7 раза - ТОО "Стройиндустрия").
В то же время в тяжелом положении находятся АО "Силикат" и АО "Завод ЖБК-2". За последние 5 лет производство сборных железобетонных конструкций снизилось в 8 раз, керамзита в 5.6 раза, стеновых материалов в 20 раз.
В 1998 г. одним из направлений стабилизации, а затем и наращивании объемов в стройиндустрии станет освоение новых видов продукции и расширение ее номенклатуры. Так, планируется производство на АО "ЖБК-2" облицивочной цементной плиты, газосиликатных панелей на СпецЖБИ.
АО "СпецЖБИ" планирует увеличить объем выпускаемой продукции на 31.8% за счет роста производства керамзита. В целом по промышленности строительных материалов рост объемов прогнозируется на уровне 5%.
Процессы, происходящие в легкой промышленности, позволяют говорить о ее кризисном состоянии. За годы реформ ею допущен наибольший спад промышленного производства, в т.ч. и в 1997 г. на 51.5%. Удельный вес отрасли за 7 лет снизился с 29.9% до 2.2%. В истекшим году снизился выпуск почти всех видов продукции. Более 60% производственных мощностей не используется.
По итогам 1997 г. финансовый результат по отрасли составил 8.9 млн. деном. руб. убытков. Рентабельно работали только 2 предприятия - АО "Сетевязальная фабрика" и ГП "Швейная фабрика".
Относительно стабильно работает единственное в Поволжском регионе предприятие подобного профиля - АО "Сетевязальная фабрика". Постоянно расширяется ассортимент, улучшается качество продукции.
Второе по величине предприятие в отрасли АО "Астратекс" за 1997 г. снизило производство продукции почти в 4 раза. Оно не имеет финансовых средств на закупку сырья и постепенно все больше обрастает долгами. Убытки по итогам года составили 4.1 млн. деном. руб.
АО "Меховая фабрика "МУТОН" объявлена банкротом, по состоянию на 01.01.98 кредиторская задолженность предприятия в 2 раза превысила годовой выпуск продукции и в 2.7 раза - дебиторскую задолженность.
Устаревшая материально-техническая база, отсутствие маркетинговых служб, нежелание руководителей работать по-новому - основные причины, приведшие отрасль в критическое состояние.
В 1998 г. намечается проведение ряда мер по стабилизации работы в легкой промышленности:
- техническое переоснащение АООТ "Астраханская сетевязальная фабрика" (производство канатов для орудия лова рыболовного и грузового флота);
- модернизация производств на АООТ "Астратекс" и ТОО "Астраханская обувная фабрика";
- организация нового технологического процесса по изготовлению спецодежды на ГП "Швейная фабрика".
Эти меры должны вывести отрасль из кризиса и позволить стабилизировать производство в 1998 году на уровне 102% по сравнению с прошлым годом.
Потребительский рынок
Положительной особенностью 1997 года являлось устойчивое снижение темпов инфляции, стабилизация потребительского рынка и относительно высокая насыщенность его товарами. С начала года сводный индекс потребительских цен составил 114.7%, в результате среднемесячный прирост - 1.1%, в 1996 году он составлял - 1.8%.
За 1997 год объем розничного товарооборота во всех каналах реализации возрос на 0.3% по сравнению с 1996 годом и составил 2292.7 млн. деном. рублей. В общем объеме товарооборота 44% приходится на долю рынков города, которые остаются основным элементом насыщения потребительского рынка товарами и удовлетворения спроса населения.
При содействии администрации за отчетный год введены в действие 325 предприятий торговли и 190 предприятий общественного питания. Для оживления работы местной промышленности были проведены две оптовые ярмарки по заключению договоров на 1997 и 1998 годы. На базе магазина № 6 ОАО "Андромеда" открыт специализированный магазин "Астрахань без Америки" по торговле товарами местных производителей. Работала постоянно действующая ярмарка-продажа товаров предприятий г. Астрахани, кроме того, для обеспечения жителей города продовольственными товарами и сельхозпродуктами была организована 101 ярмарка. Проведены специализированные ярмарки "Школьный базар", "Товары для дома" и другие, организовано торговое обслуживание 30 праздничных мероприятий. С целью защиты прав потребителей в 1997 году разработаны правила торговли на территории города.
За 1997 год населению города оказано платных услуг на 694.4 млн. деном. руб., что по сравнению с 1996 годом увеличилось на 0.1 %.
Экономическая ситуация на потребительском рынке в 1998 году прогнозируется с учетом достигнутых позитивных тенденций по стабилизации производства в 1997 году и с дальнейшим снижением уровня инфляции до 0.4 - 0.6% в месяц.
В 1998 г. производство потребительских товаров возрастет на 1.7% к уровню 1997 г. и составит 900 млн. рублей. Эта стабильность будет обусловлена увеличением производства продовольственных товаров на 1.9%, в основном за счет роста выпуска подакцизной продукции. В натуральном выражении этот рост составит:
- алкогольных напитков - 39.4%
- пива - 9.4%
- табачных изделий - 14.3%
Кроме этого прогнозируется увеличение выпуска рыбной продукции (включая консервы), муки, безалкогольных напитков и др.
Производство непродовольственных товаров возрастет на 1.5% за счет относительно стабильной работы отраслей: машиностроения, судостроения и судоремонта, а также некоторого роста объемов производства в лесной и легкой промышленности.
Объем розничного товарооборота в 1998 г. прогнозируется в сумме 2570 млн. руб., или с ростом к предыдущему году на 6.3%. Доминирующее положение в торговле будет продолжать занимать негосударственный сектор. Увеличение производства промышленной продукции, в т.ч. потребительских товаров, будет способствовать развитию торговли товарами местных производителей. В целях дальнейшего совершенствования товарного рынка предусматривается развитие оптового рынка как организатора рационального товародвижения, хранения и накопления товаров в широком ассортименте и их быстрой оборачиваемости.
При прогнозировании объема платных услуг на 1998 год учитывалась наметившаяся тенденция к стабилизации и развитию платных услуг, начало осуществления реформы в городе. Объем платных услуг, оказываемых населению города, возрастет до 885.7 млн. руб. и составит 105% к уровню 1997 г.
Становление рыночных отношений прямо влияет на изменение структуры платных услуг. Получат дальнейшее развитие услуги связи, транспорта, правового характера, жилищно-коммунальные, образовательные и здравоохранения.
В составе бытовых услуг будет повышаться удельный вес услуг по ремонту и строительству жилья, ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, транспортно-эксплуатационные услуги.
Капитальное строительство
В 1997 г. несколько возросла инвестиционная активность в городе. На развитие экономики и социальной сферы было использовано 828.4 млн. деном. руб., что на 0.2% больше, чем в 1996 году, из средств городского бюджета было освоено 52.8 млн. деном. руб. Однако увеличение объема инвестиций произошло в основном за счет роста в производственном строительстве на 2.3%. На строительство объектов социальной сферы произошло сокращение объемов инвестиций на 0.6%. За 1997 год введено по территории г. Астрахани 301.3 тыс. кв. метров жилья, что на 8.9% больше, чем за предыдущий год.
В соответствии с Генеральным планом города основными площадками размещения нового многоэтажного строительства в 1997 году были микрорайоны "Никитинский Бугор", ул. С. Перовской, ул. Бабаевского, ул. Куликова. За отчетный период были заселены 19 жилых домов, выдано 1005 ордеров, в том числе 336 ордеров на квартиры, предоставленные администрацией города. Большое внимание в истекшем году уделялось завершению строительства долгостроев, так были сданы в эксплуатацию жилые дома по пер. Ленинградскому, по ул. 2-й Садовой, по ул. Мелиоративной. Для завершения строительства этих домов применялись нетрадиционные методы финансирования. В целях изыскания новых нетрадиционных источников финансирования был рассмотрен ряд предложений иностранных фирм. Велись переговоры о заключении контракта с тремя болгарскими фирмами ("Болгарский торговый дом", "Лозинец-консулт", "Главпроектградостроительство") по застройке жилого района, ограниченного ул. А. Барбюса - Набережной р. Волги - бульвар Победы - Савушкина. Рассматривались предложения американской и словенской фирм о привлечении инвестиций в строительство. Достигнуто соглашение с инвестиционно-строительной компанией "Астрстройинвест" о строительстве жилого дома на пр. Молодежном с привлечением средств граждан. Рассматривался вопрос о строительстве третьего блока комплекса зданий "Агропромбанка" на пр. Молодежном фирмой "Энергоградье" с привлечением средств инвесторов.
Несмотря на резкое сокращение централизованных государственных ассигнований, в 1997 г. велось строительство ряда объектов социальной инфраструктуры. Велось строительство здания Сбербанка по ул. Кирова и здания "Агропромбанка" по проспекту Молодежному, введено в эксплуатацию здание Мосбизнесбанка по ул. Бабушкина/ул. Мечникова и общеобразовательной школы № 61.
В условиях изменившейся политики в области капитального строительства возведение объектов торгово-бытового назначения в 1997 году велось в основном за счет средств предпринимательских структур. Для упорядочения работы по отводу земельных участков под объекты торгово-бытового назначения и в целях получения дополнительного источника доходов в городской бюджет в 1997 году отвод участков под эти объекты производился только на конкурсной основе. За счет конкурсных средств были выполнены работы по устройству леерного ограждения вдоль трамвайной линии в районе ж/д вокзала, ремонтные работы в аварийном доме по ул. Фиолетова, 46, установка памятника погибшим морякам, строительство синагоги по ул. Бабушкина, разделительной полосы по ул. Победы, ремонт площадки в сквере по ул. М. Горького.
Незначительные объемы финансирования, предусматриваемые в бюджете на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города, не позволили разрешить сложную проблему строительства новых магистралей и благоустройства существующих улиц и дорог, и тем не менее работы по приведению в порядок улиц в г. Астрахани проводились. За 1997 год по благоустройству города выполнено работ на сумму 25.6 млн. деном. рублей, в том числе по капитальному ремонту 7 млн. деном. руб., по текущему содержанию - 18.6 млн. деном. рублей:
- отремонтированы дороги по ул. Яблочкова, Желябова, Кирова, Ленина, Свердлова, Ногина, генерала Епишева, Чалабяна, Победы и др.;
- отремонтированы в истекшем году мосты Красный, Таможенный, через реки Кривая Болда, Волга в створе ул. Анри Барбюса, путепровод Вокзальный.
Капитальные вложения на 1998 г. определены с учетом складывающихся тенденций в экономике, ожидаемого уровня инфляции, возможностей бюджетного финансирования и других факторов. На 1998 год объем капитальных вложений на территории города прогнозируется в сумме 854.5 млн. рублей, что составит 10.3% к уровню 1997 г.
Будет продолжена в 1998 г. реализация федеральной целевой программы социально-экономического развития Астраханской области на 1997-2000 гг. В ее рамках намечается исполнение подпрограмм "Жилище", "Инженерная защита г. Астрахани". Выделяемые капиталовложения будут направлены на строительство жилья, работ по восстановлению дорог, внутригородских водопроводов и берегоукрепление.
В рамках подпрограммы "Здоровье" продолжится работа по строительству инфекционной больницы г. Астрахани.
В сфере "Образования" при выделении федеральных средств будет продолжено строительство детского дома по Набережной Казачьего Ерика.
По подпрограмме "Транспорт" выделенные ассигнования будут направлены на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта "Астрахань".
За счет средств городского бюджета предполагается освоить 95.3 млн. руб., которые будут направлены на жилищное строительство в сумме 35.18 млн. руб., образование - 18.6 млн. руб., здравоохранение - 2.3 млн. руб., коммунальное строительство - 21 млн. руб.
Финансовые результаты хозяйственной
деятельности
По итогам работы за январь - сентябрь 1997 года 3497 крупными, средними, малыми и муниципальными предприятиями города получена балансовая прибыль в сумме 157.1 млн. деном. рублей. При этом 2020 предприятий (57.8% от общего учитываемого количества) получили прибыль в сумме 405.6 млн. деном. рублей, 1477 (42.2%) предприятий имели убыток на сумму 248.5 млн. деном. рублей.
В январе-декабре 1997 года 196 крупными и средними предприятиями и организациями промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта г. Астрахани было получено прибыли в действующих ценах на сумму 225.2 млн. деном. рублей. С положительным финансовым результатом закончили 1997 год 107 предприятий (54.6% от общего учитываемого количества), ими получена прибыль в сумме 347.9 млн. деном. рублей. Доля убыточных предприятий составила 45.4% , убыток - 122.7 млн. деном. рублей.
По оценке финансовых результатов за 1997 год общий объем балансовой прибыли составит 210.5 млн. деном. рублей, или 76.0% к уровню 1996 года, что объясняется ростом числа убыточных предприятий.
В сложных условиях проходило на предприятиях и в организациях формирование финансовых ресурсов, необходимых для развития производства и социальной сферы, которое осложнялось, прежде всего, неурегулированностью взаиморасчетов. Финансовое положение многих предприятий города по-прежнему оставалось сложным. Объемы дебиторской и кредиторской задолженности продолжали увеличиваться. Дебиторская задолженность предприятий и организаций города на 1.01.98 составила 1217.6 млн. деном. руб., а кредиторская - 1594.1 млн. деном. рублей.
Продолжающийся кризис взаимных неплатежей привел к задержке выплаты заработной платы на отдельных предприятиях. На 1 января 1998 года на 86 предприятиях и в организациях города заработная плата не была выплачена в установленные сроки.
Общая прибыль по городу на 1998 г. прогнозируется в сумме 375.6 млн. рублей, или 76.5% к оценке финансовых результатов 1997 года, балансовая - 152.1 млн. руб., или 72.2% к оценке 1997 года. Снижение финансовых результатов вызвано удорожанием затрат на производство и реализацию продукции.
В промышленности планируется получить 175.4 млн. рублей общей и 84.7 млн. рублей балансовой прибыли, что соответственно составляет 89.1% и 59.6% к оценке 1997 года.
Амортизационные отчисления по основным фондам в прогнозе на 1998 год определены в сумме 1055.9 млн. рублей, что составляет 212.0% к оценке 1997 года. Рост амортизации обусловлен применением нового порядка ее начисления, предусмотренного Указом Президента РФ от 8 мая 1996 года № 685.
Уровень жизни и социальное развитие
В 1997 году возросла покупательная способность населения. Реально располагаемые денежные доходы за январь - декабрь 1997 г. составили к соответствующему периоду 1996 г. - 133.1%. Величина прожиточного минимума в декабре составила 378.3 деном. руб. на человека и увеличилась в сравнении с соответствующим месяцем прошлого года на 23.1%. Среднемесячная зарплата одного работающего, включая выплаты социального характера, на предприятиях и в организациях города (кроме малых предприятий) за январь - декабрь сложилась в размере 822.2 деном. рубля, увеличившись по сравнению с 1996 годом на 24.1%. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума за тот же период составила 58.5 тыс. чел., что ко всему населению города составляет 12%. К концу года дифференциация в распределении денежных доходов населения несколько изменилась в сторону роста доходов малообеспеченных семей. Соотношение доходов десяти процентов наиболее и наименее обеспеченного населения составило 8 раз.
1998 г. должен стать годом продолжающейся стабилизации и намеченного роста, в связи с чем и социальная политика будет направлена на дальнейшее улучшение уровня жизни населения города, восстановление роли зарплаты как основного источника доходов и важнейшего стимула экономической активности работающих. На 1998 г. денежные доходы населения прогнозируются в объеме 4635.4 млн. руб. с ростом на 10% к 1997 г. Фонд оплаты труда прогнозируется в сумме 2050 млн. руб., с увеличением на 10%. С учетом прогнозируемого среднегодового роста потребительских цен реальная заработная плата увеличится по отношению к прошлому году на 4.0%. От общего объема денежных доходов население будет расходовать на покупку товаров и оплату услуг около 72%.
Положение на рынке труда в 1997 г. находилось под воздействием общеэкономической ситуации в городе. В течение года сохранялась достаточно высокая подвижность рабочей силы. Всего за год на крупных и средних предприятиях города было принято на работу 40.3 тыс. чел., а выбыло по различным причинам 46.4 тыс. чел. Уменьшение численности работников в основном затронуло отрасли со спадом производства, а первую очередь легкую, лесную и деревообрабатывающую отрасль, промышленность строительных материалов, строительство.
Несмотря на это динамика процессов на рынке рабочей силы характеризовалась замедлением темпов прироста зарегистрированной безработицы, уровень которой составил на 1.01.98 г. - 2.4% (по методологии МОТ).
По прогнозной оценке трудовые ресурсы в 1998 г. останутся на уровне прошлого года. Сохранится тенденция сокращения численности занятых в экономике города и перераспределение их в отраслях. Учитывая состояние экономики города, в 1998 г. предложение рабочей силы на рынке труда несколько снизится и составит 47.7 тыс. человек. Его пополнят лица, высвобождаемые с предприятий и организаций, их численность может достигнуть 5.5 тыс. человек. Прогнозируется поставить на учет в службе занятости 18.6 тыс. человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составит 2.4%. В связи с тяжелым финансовым положением многих предприятий и организаций города скрытая безработица будет сохраняться.
В целях повышения жизненного уровня малообеспеченных категорий населения города и проведения единой городской социальной политики ежегодно разрабатывается Программа социальной защиты населения г. Астрахани. Сложное экономическое положение, недостаток бюджетных средств на осуществление социальных гарантий не позволили в полном объеме исполнить Программу, однако благодаря интенсивной работе по привлечению спонсорских и внебюджетных средств городские социальные службы привлекли дополнительно 137.5 млн. рублей (это составляет к общему объему бюджетных средств, выделенных на Программу социальной защиты населения г. Астрахани на 1997 год 6.2%, что позволило увеличить показатель исполнения Программы до 61.9%. Выполнение мероприятий по социальной защите населения из областного бюджета было обеспечено на 16.4%. Особое внимание при проведении мероприятий уделялось многодетным семьям, семьям с детьми - инвалидами, детям - сиротам, опекаемым, пенсионерам и инвалидам, чей доход был ниже прожиточного минимума. Около 3700 астраханцев, нуждающихся в социальной поддержке, получили единовременную материальную помощь на сумму 204.2 млн. руб. За летний период оздоровились 929 детей из малообеспеченных семей. Была оказана помощь на лечение ребенка-инвалида детства за пределами Астраханской области 22 семьям и помощь в обеспечении топливом малоимущих одиноких престарелых и инвалидов.
В 1998 году продолжится политика социальной защиты населения с целью ограничения масштабов бедности, замедления темпов дифференциации населения по доходам. Основные усилия будут направлены на стабилизацию уровня жизни населения города через реализацию Программы по социальной защите населения г. Астрахани и Программы содействия занятости населения г. Астрахани.
В целях социальной защиты населения предусматриваются:
- организовать выполнение целевых программ, ориентированных на социальную поддержку отдельных категорий населения с учетом их специфических особенностей, таких, как "Улучшение положения женщин и повышение их роли в обществе до 2000 года", "Дети-инвалиды", "Безопасное материнство", "Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности", "Социальная защита работников социальных служб города на 1998 год", "Забота";
- открыть социальные: магазин, чайную, гостиную, кабинет психологической разгрузки; предоставить бесплатные парикмахерские услуги на дому одиноким престарелым гражданам и инвалидам;
- создать при учреждениях социальной защиты населения города вещевые фонды за счет благотворительной помощи, частных пожертвований, некондиционной продукции местных предприятий;
- открыть при центрах социального обслуживания районов города пункты проката средств реабилитации и медицинских приспособлений для инвалидов.
Учитывая ограниченность бюджетных средств, будут приниматься все меры, направленные на сохранение существующей системы образования и здравоохранения и создание условий для их устойчивого функционирования.
Приоритетными направлениями деятельности здравоохранения являются:
- дальнейшее развитие медико-санитарной помощи на базе лечебно-профилактических учреждений города в условиях обязательного медицинского страхования населения;
- перераспределение части объемов помощи из стационаров в амбулаторно-поликлинические учреждения за счет расширения сети дневных стационаров в крупных поликлиниках;
- развитие консультативно-диагностической службы поликлиник с развертыванием на их базе отделений медико-социальной реабилитации, службы ухода, дневных стационаров и отделений медико-социальной помощи;
- расширение объема оказания платных медицинских услуг, выходящего за пределы территориальной Программы государственных гарантий по обеспечению населения Астраханской области бесплатной медицинской помощью на 1998 год;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
В области образования предполагается:
- обновление содержания образования, методов, форм, технологий в соответствии с социальной ситуацией;
- обеспечение максимальной реализации прав граждан города на получение образования, выполнение органами и учреждениями образования в этой связи конституционных и законодательных норм;
- обеспечение охраны детства, социальной защиты работников образования, учащихся и воспитанников образовательных учреждений;
- экономическое обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений за счет оказания платных услуг населению и предпринимательской деятельности. Формирование рынка образовательных услуг;
- усиление воспитательного воздействия на подростков, внедрение новых форм и методов работы по предупреждению правонарушений, наркомании, алкоголизма, в т.ч. в учреждениях дополнительного образования.
Основные направления по реализации Программы занятости населения предусматривают:
- создание и сохранение рабочих мест;
- содействие в трудоустройстве;
- целевое поощрение трудоустройства и реабилитация граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
- содействие временному трудоустройству граждан через организацию общественных и временных (сезонных) работ;
- развитие самозанятости и поддержка предпринимательской инициативы;
- профессиональная ориентация и обучение;
- поддержка доходов безработных граждан и граждан, находящихся под риском увольнения.
Развитие муниципального
жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства решают самые насущные проблемы жизнеобеспечения нашего города и их развитие в 1998 году предусматривается прежде всего в интересах населения города.
Основная составляющая городского хозяйства - это обслуживаемый муниципальный и приватизированный жилищный фонд общей площадью 4.7 млн. кв. м, в т.ч. муниципальный - 3.8 млн. кв. м.
Рост общей площади муниципального жилого фонда в 1998 году предполагается на 10.7% в основном за счет приема нового строительства и передачи ведомственного жилья. Будет принято от ведомств около 0.5 млн. кв. м жилья (ЗАО ССРЗ им. Ленина, ОАО ССРЗ им. III Интернационала, АПО Северокаспийское морское пароходство и т.д.).
Энергетический коммунальный комплекс обеспечивает город теплом, светом, горячей водой и вентиляцией. Система энерго- и теплоснабжения включает в себя два муниципальных предприятия: МП ПЭО "Астраханькоммунэнерго" и УМП "Коммунэнерго" Трусовского района.
С целью снижения потерь в тепловых сетях предприятия снизили план по покупной энергии и увеличили выпуск собственной продукции. В 1998 году будет произведено собственной теплоэнергии на 51.5 тыс. Гкал больше, чем в прошлом году, или на 7.2%.
Увеличится протяженность тепловых сетей на 7.53 км в связи с вводом новых объектов, в том числе: школы № 28 - 420.8 м, школы № 45 - 804 м, жилых домов по ул. Куликова, 64/1 - 610 м, ул. Румынская, 9 - 432 м, ул. Герасименко - 304 м, ул. Бульварная, 8/14 - 348 м, ул. Баумана 11, кор. 1 - 184 м, ул. Молдавской - 136 м и другие.
Наружное освещение улиц и микрорайонов также является функцией предприятий энергетического комплекса. Протяженность воздушных и кабельных сетей освещения в 1998 году увеличится на 2.2%, или на 44.6 км, в том числе по объектам:
- кабельная линия КЛ-6кВольт от подстанции "Северная" до трансформатной подстанции 225 - 1.05 км - 2 шт.,
- кабельная линия КЛ-6кВольт от подстанции "Северная" до ФИДР9 подстанции "Центральная" - 1.02 км,
- кабельная линия КЛ-6кВольт от подстанции "Северная" до подстанции "Центральная" - 1.05 км,
- кабельная линия КЛ-6кВольт от трансформаторной подстанции 809 до трансформаторной подстанции 829 - 0.504 км,
- кабельная линия КЛ-0.4 кВольт от трансформаторной подстанции 806 до ул. Герасименко - 0.445 км,
- линия освещения пер. Садовый - пер. Ленинградский - 0.2 км.
Отпуск электроэнергии населению также возрастает на 0.6%, или 800 тыс. кВт часов.
Водоснабжение и водоотведение в городе осуществляют 3 муниципальных предприятия общей мощностью 455.0 тыс. куб. м в сутки: МП ПО "Водоканал", МП "Водоканал" Трусовского района, МП "Источник".
Установка счетчиков питьевой воды заставляет предприятия, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения, в 1998 г. снизить план отпуска воды питьевого качества на 1.2% по сравнению с прошлым годом.
Протяженность водопроводной сети увеличится за счет передачи сетей ведомственных предприятий: ЗАО ССЗ им.XXX годовщины Октябрьской революции, АО Астраханская судоверфь, Представительство АО "Волготанкер", ЗАО "ЮГ-Танкер", АООТ "Астраханский порт", ЗАО ССРЗ им.Ленина, АПО Северокаспийское морское пароходство, а также приема бесхозных сетей.
Вывозом, утилизацией и переработкой бытовых отходов занимается МП "Спецавтохозяйство" и МУП "Форпост". Вывоз бытовых отходов в 1998 году увеличится на 2.7% за счет присоединения ведомственного жилого фонда. Площадь, убираемая механизированным способом, останется на уровне 1997 года.
Перевозка пассажиров, осуществляемая городским электротранспортом составит 524 млн. чел., или 100% к уровню 1997 года. Возрастет коэффициент использования подвижного состава на 1.6%. МП "Трамвайно - троллейбусное управление" планирует в 1998 голу строительство 1-й очереди тяговой подстанции № 19 сметной стоимостью 4.039 млн. руб. и реконструкцию трамвайных путей протяженностью 3.8 км.
Содержание мостов, дамб, путепроводов и других гидротехнических сооружений осуществляет Механизированный мостоэксплуатационный участок. В 1998 году намечено принять на обслуживание 2 объекта берегоукрепления.
Мощность предприятий банно-прачечного хозяйства составляет около 900 тыс. чел., в том числе в общих отделениях - свыше 700 тыс. чел. Однако в связи с ростом тарифов и снижением уровня платежеспособности населения фактический пропуск посетителей в 1997 году был ниже планового в 2 раза. Предприятия банно-прачечного хозяйства находятся в ветхом состоянии. В настоящее время на капитальный ремонт предприятий требуется около 3 млн. рублей, или в 25 раз больше, чем было выделено в 1997 году.
Важную роль в благоустройстве города играет состояние зеленого хозяйства. В 1998 году общая обслуживаемая площадь увеличится на 80 тыс. кв. м, это на 5.9% больше, чем в 1997 году. Будет высажено около 7 тыс. деревьев, что на 500 шт. больше прошлого года. Площадь обслуживаемых газонов возрастет на 370 тыс. кв. м и составит 4221.1 тыс. кв. м.
Приложение № 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Г. АСТРАХАНИ В 1998 ГОДУ
-----------------------------------T---------T--------T---------¬
¦ Показатели ¦Ед.измер.¦1998 год¦ в % ¦
¦ ¦ ¦прогноз ¦к 1997 г.¦
+----------------------------------+---------+--------+---------+
¦Численность постоянного ¦тыс. чел.¦ 486.2 ¦ 100.1 ¦
¦населения (в среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Продукция промышленности ¦млн. руб.¦ 2453.6 ¦ 103.4 ¦
¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- электроэнергетика ¦млн. руб.¦ 856.9 ¦ 101.0 ¦
¦- топливная ¦млн. руб.¦ 73.0 ¦ 104.0 ¦
¦- химическая и нефтехимическая ¦млн. руб.¦ 93.3 ¦ 101.0 ¦
¦- машиностроение ¦млн. руб.¦ 447.4 ¦ 108.0 ¦
¦- лесная и деревообрабатывающая ¦млн. руб.¦ 69.9 ¦ 105.0 ¦
¦- строительных материалов ¦млн. руб.¦ 106.8 ¦ 105.0 ¦
¦- легкая ¦млн. руб.¦ 51.2 ¦ 102.0 ¦
¦- пищевая ¦млн. руб.¦ 697.6 ¦ 103.7 ¦
¦- прочие ¦млн. руб.¦ 57.5 ¦ 100.0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство подакцизных товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликероводочные изделия ¦тыс. дал ¦ 600 ¦ 119.3 ¦
¦пиво ¦тыс. дал ¦ 580 ¦ 109.4 ¦
¦табачные изделия ¦млн. шт. ¦ 3000 ¦ 114.3 ¦
¦нефть ¦тыс. т ¦ 83.8 ¦ 105.8 ¦
¦газ ¦млн. куб.¦ 10.3 ¦ 100.0 ¦
¦ ¦м ¦ ¦ ¦
¦ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство потребительских ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров ¦млн. руб.¦ 900.0 ¦ 101.7 ¦
¦Розничный товарооборот - ¦ ¦ ¦ ¦
¦(со всех каналах реализации) ¦млн. руб.¦ 2570.0 ¦ 106.3 ¦
¦в том числе по торговым ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям ¦млн. руб.¦ 1405.0 ¦ 106.5 ¦
¦Объем платных услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с учетом экспертной оценки ¦ ¦ ¦ ¦
¦по недоучтенным предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оказываемых физическими ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицами) ¦млн. руб.¦ 885.7 ¦ 105.0 ¦
¦в том числе по предприятиям ¦млн. руб.¦ 652.2 ¦ 105.0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ФИНАНСЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦
¦по всем видам деятельности ¦млн. руб.¦ 152.1 ¦ 72.2 ¦
¦в том числе в промышленности ¦млн. руб.¦ 84.7 ¦ 59.6 ¦
¦Общая прибыль ¦млн. руб.¦ 375.6 ¦ 76.5 ¦
¦в том числе в промышленности ¦млн. руб.¦ 175.4 ¦ 89.1 ¦
¦Амортизация основных фондов ¦млн. руб.¦ 1055.9 ¦ 212.0 ¦
¦Фонд оплаты труда ¦млн. руб.¦ 2050.0 ¦ 110.8 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальное производство ¦млн. руб.¦ 1230.0 ¦ 117.7 ¦
¦непроизводственная сфера ¦млн. руб.¦ 820.0 ¦ 101.9 ¦
¦из них бюджетные ¦млн. руб.¦ 505.8 ¦ 101.9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем капитальных вложений ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦млн. руб.¦ 854.5 ¦ 103.0 ¦
¦Объем подрядных работ ¦млн. руб.¦ 656.7 ¦ 111.0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ТРУД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Занято в экономике - всего ¦тыс. чел.¦ 189.2 ¦ 99.1 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦в материальном производстве ¦тыс. чел.¦ 109.8 ¦ 99.4 ¦
¦в непроизводственной сфере ¦тыс. чел.¦ 79.4 ¦ 98.6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность высвобождаемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦(сокращаемых) работников - всего ¦чел. ¦ 5500 ¦ 103.8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Денежные доходы населения ¦млн. руб.¦ 4635.4¦ 110.0 ¦
¦в том числе оплата труда ¦млн. руб.¦ 2050.0¦ 110.8 ¦
¦Денежные расходы населения ¦млн. руб.¦ 4160.0¦ 116.5 ¦
¦в том числе покупка товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплата услуг ¦млн. руб.¦ 3327.2¦ 116.5 ¦
¦из них покупка товаров ¦млн. руб.¦ 2441.5¦ 112.6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реальная заработная плата ¦в % к ¦ 104.0¦ х ¦
¦ ¦пред.году¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за загрязнение окружающей ¦ ¦ ¦ ¦
¦природной среды - всего ¦тыс. руб.¦ 2000.0¦ 100.0 ¦
¦в том числе перечисляемая: ¦ ¦ ¦ ¦
¦в федеральный бюджет ¦тыс. руб.¦ 200.0¦ 100.0 ¦
¦в городской экологический фонд ¦тыс. руб.¦ 1500.0¦ 102.3 ¦
L----------------------------------+---------+--------+----------
Приложение № 2
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ Г. АСТРАХАНИ В 1998 ГОДУ
-----------------------------------T---------T--------T---------¬
¦ ПОКАЗАТЕЛИ ¦Ед.измер.¦1998 год¦в % ¦
¦ ¦ ¦прогноз ¦к 1997 г.¦
+----------------------------------+---------+--------+---------+
¦ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Количество больничных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коек - всего ¦коек ¦ 9216 ¦ 100.0 ¦
¦ из них муниципальных ¦коек ¦ 2706 ¦ 99.1 ¦
¦ Обеспеченность больничными ¦коек на ¦ ¦ ¦
¦ койками ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ 189.6 ¦ 100.0 ¦
¦ Мощность амбулаторно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поликлинических учреждений ¦посещений¦ ¦ ¦
¦ ¦в смену ¦ 15100 ¦ 100.0 ¦
¦ из них муниципальных ¦ -"- ¦ 8221 ¦ 99.2 ¦
¦ Обеспеченность амбулаторно - ¦посещений¦ ¦ ¦
¦ поликлиническими учреждениями ¦в смену ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 10 тыс¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ 310.6 ¦ 99.9 ¦
¦ ОБРАЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Количество учащихся в общеобра- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зовательных школах ¦тыс. чел.¦ 68.7 ¦ 100.3 ¦
¦ из них в муниципальных ¦тыс. чел.¦ 65.9 ¦ 100.2 ¦
¦ Количество мест в общеобразова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тельных школах ¦тыс. мест¦ 54.2 ¦ 101.8 ¦
¦ Удельный вес учащихся, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ занимающихся в I смену ¦ % ¦ 60.4 ¦ х ¦
¦ Ввод общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ школ - всего ¦мест ¦ 1054 ¦ 142.4 ¦
¦ Численность детей в детских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дошкольных учреждениях ¦тыс. чел.¦ 17.6 ¦ 100 ¦
¦ из них на содержании бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ города ¦тыс. чел.¦ 15.0 ¦ 100.9 ¦
¦ Наличие мест в детских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дошкольных учреждениях ¦тыс. мест¦ 17.0 ¦ 99.3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Количество мест в клубных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждениях и Домах культуры ¦тыс. мест¦ 4.1 ¦ 100 ¦
¦ из них на содержании бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ города ¦тыс. мест¦ 0.2 ¦ 100 ¦
¦ Обеспеченность местам ¦мест на ¦ ¦ ¦
¦ в клубах и Домах культуры ¦1 тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ 8.5 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НАСЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Количество мест в домах- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ интернатах для престарелых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и инвалидов ¦мест ¦ 305 ¦ 100 ¦
¦ Обеспеченность местами ¦мест на ¦ ¦ ¦
¦ в домах-интернатах для ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦
¦ престарелых и инвалидов ¦жителей ¦ 6.3 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наличие жилищного фонда ¦тыс.кв. м¦ 8700.0 ¦ 101.5 ¦
¦ ¦квартир ¦ 183133 ¦ 101.5 ¦
¦ в т.ч. муниципального ¦тыс.кв. м¦ 3820 ¦ 115.1 ¦
¦ ¦квартир ¦ 79280 ¦ 115.1 ¦
¦ Наличие жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ находящегося в ветхих и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ аварийных помещениях ¦тыс.кв. м¦ 356.7 ¦ 104 ¦
¦ Удельный вес ветхого и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ аварийного жилья во всем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонде ¦% ¦ 4.1 ¦ х ¦
¦ Ввод в эксплуатацию жилых ¦тыс.кв. м¦ ¦ ¦
¦ домов за счет всех источников ¦общей ¦ ¦ ¦
¦ финансирования ¦площади ¦ 345 ¦ 114.5 ¦
¦ Средняя обеспеченность одного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жителя общей площадью жилья ¦кв. м ¦ 17.9 ¦ 101.1 ¦
L----------------------------------+---------+--------+----------
Приложение № 3
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫЕ
КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
--------------------------------T---------T--------T---------T------------¬
¦ Показатели ¦Ед.измер.¦1997 год¦1998 год ¦ Темп роста,¦
¦ ¦ ¦отчет ¦прогноз ¦снижения в %¦
+-------------------------------+---------+--------+---------+------------+
¦ 1. Пенсионеры - всего ¦ чел. ¦ 120453¦ 123973 ¦ 102.9 ¦
¦ 2. Социально незащищенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ граждане - всего ¦ чел. ¦ 38165¦ 38262 ¦ 100.3 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - получающий минимальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пенсию ¦ чел. ¦ 17142¦ 16889 ¦ 98.5 ¦
¦ - инвалиды - всего ¦ чел. ¦ 10428¦ 11108 ¦ 106.5 ¦
¦ - участники ВОВ ¦ чел. ¦ 8042¦ 7711 ¦ 95.9 ¦
¦ - участники ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ катастрофы на ЧАЭС ¦ чел. ¦ 432¦ 425 ¦ 96.4 ¦
¦ - бывшие несовершеннолетние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ узники концлагерей ¦ чел. ¦ 142¦ 133 ¦ 93.7 ¦
¦ - реабилитированные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пострадавшие в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ репрессий ¦ чел. ¦ 1979¦ 1996 ¦ 100.9 ¦
¦ 3. Количество человек, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ получивших различные виды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - материальную помощь ¦ чел. ¦ 3647¦ 6835 ¦ 187.4 ¦
¦ - социальные пособия (детские)¦ чел. ¦ 15042¦ 138000 ¦ 9.20 ¦
¦ - горячее бесплатное питание ¦ чел. ¦ 704¦ 2500 ¦ 3.60 ¦
L-------------------------------+---------+--------+---------+-------------
Приложение № 4
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ
--------------------------------T---------T--------T---------T------------¬
¦ Показатели ¦ Единицы ¦1997 год¦1998 год ¦ Темп роста,¦
¦ ¦измерения¦отчет ¦прогноз ¦снижения в %¦
+-------------------------------+---------+--------+---------+------------+
¦1. Численность детей-инвалидов ¦ чел. ¦ 1795 ¦ 1957 ¦ 109 ¦
¦2. Численность детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ опекаемых, всего ¦ чел. ¦ 798 ¦ 865 ¦ 108.4 ¦
¦3. Число многодетных семей ¦ ед. ¦ 5174 ¦ 4971 ¦ 96.1 ¦
¦ в них детей ¦ чел. ¦ 19058 ¦ 18287 ¦ 96 ¦
¦4. Количество неполных семей ¦ ед. ¦ 5271 ¦ 5703 ¦ 108 ¦
¦ в них детей ¦ чел. ¦ 5767 ¦ 6205 ¦ 108 ¦
¦5. Число семей одиноких матерей¦ ед. ¦ 3718 ¦ 3765 ¦ 101.3 ¦
¦ в них детей ¦ чел. ¦ 4324 ¦ 4467 ¦ 102.4 ¦
¦6. Количество студенческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ семей ¦ ед. ¦ 156 ¦ 173 ¦ 110.9 ¦
¦ в них детей ¦ чел. ¦ 118 ¦ 131 ¦ 111 ¦
L-------------------------------+---------+--------+---------+-------------
Приложение № 5
МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 1998 ГОД
------------------------------T----------T---------T----------T-----------¬
¦ Наименование мероприятий ¦ Единица ¦1997 год ¦ 1998 год ¦Темп роста,¦
¦ ¦ измерения¦ отчет ¦ прогноз ¦ снижения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в % ¦
+-----------------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 1. Количество досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мероприятий среди молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - всего ¦ ед. ¦ 62 ¦ 76 ¦ 122.6 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - конкурсов, КВН ¦ ед. ¦ 4 ¦ 5 ¦ 125.0 ¦
¦ - фестивалей ¦ ед. ¦ 2 ¦ 4 ¦ 200.0 ¦
¦ - туристских слетов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спортивных соревнований ¦ ед. ¦ 3 ¦ 6 ¦ 200.0 ¦
¦ - праздников, вечеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ отдыха ¦ ед. ¦ 50 ¦ 55 ¦ 110.0 ¦
¦ - семинаров, конференций ¦ ед. ¦ 3 ¦ 6 ¦ 200.0 ¦
¦ 2. Трудоустройство подрост- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ков ¦ чел. ¦ 124 ¦ 150 ¦ 121.0 ¦
L-----------------------------+----------+---------+----------+------------
Приложение № 6
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА 1998 ГОД
------------------------------T----------T---------T----------T-----------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦1997 год ¦ 1998 год ¦Темп роста,¦
¦ ¦ измерения¦ отчет ¦ прогноз ¦ снижения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в % ¦
+-----------------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 1. Количество культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ массовых мероприятий - всего¦ ед. ¦ 226 ¦ 230 ¦ 101.8 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - фестивалей ¦ ед. ¦ 2 ¦ 4 ¦ 200 ¦
¦ - массовых праздничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мероприятий ¦ ед. ¦ 107 ¦ 109 ¦ 101.9 ¦
¦ - конкурсов и концертов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ художественной самодеятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ности ¦ ед. ¦ 117 ¦ 117 ¦ 100 ¦
¦ 2. Библиотечный фонд - всего¦ тыс. экз.¦ 952.3 ¦ 958.3 ¦ 100.6 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - в детских библиотеках ¦ тыс. экз.¦ 396.3 ¦ 397.3 ¦ 100.3 ¦
¦ 3. Количество учащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ студентов в учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заведениях культуры ¦ тыс. чел.¦ 3.5 ¦ 3.6 ¦ 102.9 ¦
L-----------------------------+----------+---------+----------+------------
Приложение № 7
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. АСТРАХАНИ
В 1998 ГОДУ
-----T----------------------------------------------------T------------T---------------T---------------T---------------
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦МП ПЭО "Астр- ¦ УМП "Коммун- ¦ МП ПО
¦ ¦ ¦ измерения ¦коммунэнерго" ¦ энерго" ¦ "Водоканал"
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+-------T-------
¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦ в % к ¦1998 г.¦ в % к ¦1998 г.¦ в % к
¦ ¦ ¦ ¦прогноз¦1997 г.¦прогноз¦1997 г.¦прогноз¦1997 г.
+----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
+----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
¦ I ¦Теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦Производство собственного тепла ¦ тыс. Гкал ¦ 560.7¦ 106.6¦ 207.1¦ 108.9¦ ¦
¦ 2. ¦Отпущено тепла - всего ¦ тыс. Гкал ¦ 2023.2¦ 93.8¦ 187.4¦ 78.0¦ ¦
¦ ¦в том числе населению ¦ тыс. Гкал ¦ 1030.0¦ 98.0¦ 102.4¦ 78.9¦ ¦
¦ 3. ¦Протяженность тепловых сетей ¦ км ¦ 250.0¦ 102.8¦ 48.9¦ 101.2¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
¦ II ¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отпуск воды питьевого качества - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ВСЕГО ¦ тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦52600.0¦ 99.7
¦ ¦в том числе населению ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34800.0¦ 99.7
¦ 2. ¦Одиночная протяженность водопроводов (магистральная)¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 594.1¦ 103.7
+----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
¦III ¦Электроснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦Протяженность воздушных и кабельных сетей освещения ¦ км ¦ 1320.0¦ 101.3¦ 710.0¦ 103.8¦ ¦
¦ 2. ¦Отпуск электроэнергии ¦ млн. кВт ч.¦ 470.0¦ 101.0¦ 118.3¦ 100.6¦ ¦
¦ ¦в т.ч. населению ¦ млн. кВт ч.¦ 280.3¦ 100.7¦ 72.5¦ 100.2¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
¦IV ¦Жилищное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦Общая площадь муниципального жилого фонда ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. ¦Количество квартир ¦ тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. ¦Доля жилого фонда, оборудованного ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- водопроводом ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- канализацией ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- центральным отоплением ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- горячим водоснабжением ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
¦ V ¦Зеленое хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦Общая обслуживаемая площадь ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1444.7¦ 105.9
¦ 2. ¦Капитальный ремонт озеленения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- посадка крупномерных деревьев ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6975.0¦ 106.1
¦ ¦- выкашивание газонов ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4221.1¦ 109.6
+----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
¦ VI ¦Вывоз, утилизация и переработка бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦Вывоз отходов ¦ тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. ¦Площадь, убираемая мех. способом ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. ¦Наличие техники ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
¦VII ¦Транспортные услуги, оказываемые городским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электротранспортом (МП ТТУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦Перевозка пассажиров - Всего ¦ тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. ¦Коэффициент использования подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. ¦Протяженность путей ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- трамвайных ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- троллейбусных ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4. ¦Реконструкция путей ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- трамвайных ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- троллейбусных ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
¦VIII¦Содержание мостов, дамб, путепроводов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидротехнических сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦Общая протяженность ¦ п/м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- автомобильных мостов ¦ п/м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- пешеходных мостов ¦ п/м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. ¦Количество объектов берегоукрепления ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. ¦Площадь обслуживаемой акватории ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4. ¦Общая площадь гидротех. сооружений ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5. ¦Всего обслуживаемых мостов, путепроводов и дамб ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
¦ IX ¦Услуги банно-прачечных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦Пропуск посетителей ¦ тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. общее отделение ¦ тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. ¦Затраты на капитальный ремонт ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
продолжение таблицы
----T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬
¦ МП "Водоканал"¦МП "Источник" ¦ Спецавтохоз. ¦ МУП ¦ Всего ¦
¦ Трусовск. р-на¦ ¦ по убор.гор. ¦ "Форпост" ¦ ¦
----+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+
1 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 767.8¦ 107.2¦
2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2219.6¦ 92.6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1132.4¦ 95.9¦
3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 298.9¦ 102.5¦
----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1. ¦11156.0¦ 85.0 ¦ 4500.0¦ 108.0¦ ¦ ¦ ¦ ¦68256.0¦ 98.8¦
¦ 7666.0¦ 96.0 ¦ 2500.0¦ 86.9¦ ¦ ¦ ¦ ¦44966.0¦ 98.3¦
2. ¦ 319.0¦ 105.0 ¦ 68.0¦ 104.3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 981.0¦ 104.0¦
----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2030.0¦ 102.2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 588.3¦ 100.9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 352.8¦ 100.6¦
----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5188.0¦ 110.7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 107.2¦ 110.7¦
3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 90.2¦ х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 88.5¦ х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 85.8¦ х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83.1¦ х ¦
----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1444.7¦ 105.9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6975.0¦ 108.1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4221.1¦ 109.6¦
----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
VI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 860.0¦ 100.6¦ 486.4¦ 106.9¦ 1346.4¦ 102.7¦
2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1475.0¦ 100.0¦ 327.2¦ 100.0¦ 1802.2¦ 100.0¦
3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 161.0¦ 98.2¦ 84.0¦ 103.7¦ 245.0¦ 100.0¦
----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
VII ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦52400.0¦ 100.0¦
2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.6¦ 101.6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 64.7¦ 100.0¦
4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 170.6¦ 100.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.8¦ ¦
----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
VIII¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6663.2¦ 100.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 753.6¦ 100.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15.0¦ 115.4¦
2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1336.0¦ 100.0¦
3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 384.3¦ 100.0¦
4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 43.0¦ 100.0¦
5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
IX ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 844.0¦ 191.3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 719.0¦ 202.6¦
2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2918.7¦в 24.5р¦
----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Приложение № 8
АНАЛИЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. АСТРАХАНИ ЗА 1996-1998 ГГ.
- объемы даны в действующих ценах
- темпы роста (снижения) в сопоставимых ценах
----T------------------T----------T------------T-------------------------T-------------¬
¦N№ ¦ Показатели ¦Ед. измер.¦ 1996 г. ¦ 1997 г. ¦ 1998 г. ¦
¦п/п¦ ¦ +------T-----+------T-----T------T-----+------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ факт¦в % к¦прог- ¦в % к¦ факт¦в % к¦прог- ¦в % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1995г¦ноз ¦1996г¦ ¦1996г¦ноз ¦1997г ¦
+---+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+
¦1. ¦Прибыль по всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отраслям экономики¦ млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- балансовая ¦ -"- ¦ 276.8¦ 51 ¦ 137.9¦ 49.8¦ 210.5¦ 76¦ 152.1¦ 72.2 ¦
¦ ¦- общая ¦ -"- ¦ 538.6¦ 88 ¦ 434.6¦ 80,6¦ 490.7¦ 91.1¦ 375.6¦ 76.5 ¦
¦2. ¦Объем промышленной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции - всего ¦ -"- ¦2100.9¦65.1 ¦2505.8¦100.5¦2219.5¦100.2¦2453.6¦103.4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Производство по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров ¦ -"- ¦ 671.3¦56.8 ¦ 858.3¦ 105 ¦ 788.6¦103.5¦ 900¦101.7 ¦
¦4. ¦Розничный товаро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборот ¦ -"- ¦1924.3¦ 82 ¦2152.7¦ 100 ¦2292.7¦100.3¦ 2570¦106.3 ¦
¦ ¦в т.ч. торговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ -"- ¦ 918.8¦ 75 ¦ 870¦ 90 ¦1292.8¦ 115¦ 1405¦106.5 ¦
¦5. ¦Объем платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ -"- ¦ 533.4¦91.1 ¦ 579.9¦ 100 ¦ 694.4¦100.1¦ 885.7¦ 105 ¦
¦6. ¦Инвестиции в ос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новной капитал ¦ -"- ¦ 716.1¦93.2 ¦ 750¦ 95 ¦ 828.4¦100.2¦ 834.5¦104.3 ¦
¦7. ¦Объем подрядных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ ¦ -"- ¦ 565.6¦62.1 ¦ 569.6¦ 91.3¦ 594 ¦ 83.6¦ 644.7¦ 97.3 ¦
¦ ¦ ¦тыс. кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦Введено в действие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов ¦общ. площ.¦ 276.6¦109.4¦ 280 ¦101.2¦ 301.3¦108.9¦ 345 ¦114.5 ¦
L---+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------
--------------------------------
<*> - оценочно
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|